9月14日,四川省审计厅内审工作检查组吴雪梅同志一行三人对我校内部审计工作进行检查。学校党委书记刘毅,纪委书记延建明接待了检查组,学校纪委、组织部、党政办公室、纪检监察处、人事处、计财处、审计处、国有资产管理处、后勤基建处等部门负责人参加了检查工作汇报会议。会议由延建明主持。
会上,刘毅对吴雪梅一行来我校检查指导内部审计工作表示了欢迎。他指出内部审计是促进学校经济决策科学化、内部管理规范化、运行风险防控常态化的重要制度设计。然后,他简要介绍了学校历史沿革与发展现状,汇报了我校“双一流大学”建设情况以及在师资队伍建设、人才培养质量、科研成就和重点学科的建设方面取得的显著成绩。
延建明从学校加强和改进内部审计工作的措施、机构及队伍建设、内部审计项目实施、内部审计项目质量、审计规范化制度化建设、审计成果运用、审计工作创新等七个方面作了审计工作情况自查汇报。
吴雪梅在讲话中指出,此次检查以《四川省人民政府办公厅关于进一步加强和改进内部审计工作的意见》文件出台为背景,根据省人大的文件要求开展的,目的在于对《意见》执行情况细化检查,进一步推进审计工作开展,规范高校内部审计行为,提高内部审计质量,强化审计工作对组织贡献的目标。她还提出,内部审计机构要充分发挥审计对经济活动进行监督、鉴证、评价和建议的职能;要梳理清楚每个岗位的风险点,并对风险点进行防控,实现风险控制,提升内部审计服务学校内部治理和风险管理的价值。
检查组对我校的审计工作进行了检查,全面、详细查看了资料。吴雪梅就本次检查结果进行了总结,对审计处的工作给予了充分的肯定,也对我校后续审计工作的开展提出了意见和建议。
延建明代表学校表示,检查组提出了非常中肯的意见和建议,学校下一步将对这些问题和意见提出整改计划和方案,列出时间表,逐一落实整改,加大审计力度,提高审计质量,用实际行动做好审计工作。
(文/审计处 辛晓蕾 图/庞利红 编辑/任翔)